4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
Data de Lançamento: 25/04/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5003/000-2017
743,76
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE |
ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - 09/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/2017, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/2017, SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/03/2017, SAÍDA ÀS |
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/04/2017, SAÍDA ÀS |
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
743,76
18,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
4988/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
50
4989/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
4990/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
4991/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
4992/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
4993/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
HILDA DIAS CHAGAS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
056.261.258-09
50
4994/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO |
16,78
2,0000
8,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/043-2017
0,00
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.645.391/0001-27
53
4998/000-2017
1.050,00
0,00
1 - LICENÇA PARA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO
800,00
SV
1,0000
800,00
2 - SUPORTE TÉCNICO - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
250,00
HR
1,0000
250,00
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.645.391/0001-27
55
4999/000-2017
1.500,00
0,00
1 - RELÓGIO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE BIOMÉTRIA, CÓDIGO DE |
BARRAS DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE. - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE |
RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
1.500,00
UN
1,0000
1.500,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
4984/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
4985/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
4986/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
4987/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, |
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS |
8,39
1,0000
8,39
4287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
333
5002/000-2017
1.610,00
0,00
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3
760,00
UN
20,0000
38,00
2 - TORPEDO DE OXIGÊNIO CARREGADO COM CAPACIDADE DE 1M3 - PARA USO DA PACIENTE NOEMIA |
GOMES ALVES EM LOCOMOÇÃO PARA CONSULTAS, USUÁRIA EM USO CONTÍNUO DE OXIGENOTERAPIA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
850,00
UN
1,0000
850,00
4285/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
438
5001/000-2017
1.140,00
0,00
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - |
PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.140,00
UN
30,0000
38,00
4283/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
ME |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
5000/000-2017
3.700,00
0,00
1 - CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON, TROCA DA VÁLVULA DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE, TROCA DE UMA |
VÁLVULA SOLENÓIDE DE ENTRADA DE ÁGUA, TROCA DOS ENCANAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA |
PARA AS RESISTÊNCIAS, REMOÇÃO DAS PARTES ENFERRUJADAS E SOLDAGEM DE UMA NOVA ENTRADA DE |
ÁGUA PARA AS RESISTÊNCIAS COM INOX, REVISÃO E MUDANÇA DO REGISTRO PARA DRENO DA AUTOCLAVE |
E PINTURA. - REF. MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON 100LT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICAS DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
3.700,00
SV
1,0000
3.700,00
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
4995/000-2017
155.340,85
0,00
1 - ALFACE CRESPA
10.200,00
UN
5.000,0000
2,04
2 - PEPINO JAPONES
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
3 - GOIABA - TIPO 12 a 13
27.157,60
KG
3.320,0000
8,18
4 - BANANA NANICA
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
5 - ABOBORA ITALIANA
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
6 - BERINJELA - lisa
1.944,00
KG
600,0000
3,24
7 - ACELGA
3.869,25
UN
1.005,0000
3,85
8 - COUVE MANTEIGA
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
9 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado
8.250,00
KG
600,0000
13,75
10 - ABOBORA BRASILEIRA
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
11 - BANANA PRATA
33.725,00
KG
9.500,0000
3,55
12 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR DO |
MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.102,50
KG
290,0000
7,25
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
4996/000-2017
180.044,50
0,00
1 - CENOURA
8.825,00
KG
2.500,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA
7.100,00
KG
2.000,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA
10.302,00
UN
5.050,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
5 - BATATA DOCE
1.795,00
KG
500,0000
3,59
6 - PIMENTÃO VERDE
3.304,00
KG
700,0000
4,72
7 - GOIABA - TIPO 12 a 13
6.544,00
KG
800,0000
8,18
8 - BETERRABA
4.272,00
KG
1.200,0000
3,56
9 - TOMATE
890,00
KG
200,0000
4,45
10 - BANANA NANICA
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
11 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
3.915,00
KG
750,0000
5,22
12 - ESPINAFRE
651,00
KG
150,0000
4,34
13 - AGRIÃO
649,50
UN
150,0000
4,33
14 - BROCOLIS COMUM
834,00
KG
200,0000
4,17
15 - ABOBORA ITALIANA
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
16 - BERINJELA
1.944,00
KG
600,0000
3,24
17 - ACELGA
9.047,50
UN
2.350,0000
3,85
18 - COUVE MANTEIGA
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
19 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
8.250,00
KG
600,0000
13,75
20 - REPOLHO LISO
9.933,00
KG
4.300,0000
2,31
21 - ABOBORA BRASILEIRA
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
22 - BANANA PRATA
39.050,00
KG
11.000,0000
3,55
23 - MANDIOCA
4.305,00
KG
1.500,0000
2,87
24 - VAGEM MACARRÃO
2.102,50
KG
290,0000
7,25
25 - RÚCULA - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.022,50
MÇ
250,0000
4,09
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
4997/000-2017
91.457,40
0,00
1 - GOIABA - TIPO 12 a 13
35.828,40
KG
4.380,0000
8,18
2 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
3.915,00
KG
750,0000
5,22
3 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
4 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR |
DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
38.930,00
KG
8.500,0000
4,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/003-2017
0,00
166,28
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
166,28
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/003-2017
0,00
21.795,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
21.795,14
1,0000
21.795,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/003-2017
0,00
1.114,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.114,00
1,0000
1.114,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/006-2017
0,00
12.056,83
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
12.056,83
1,0000
12.056,83
4368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
240/000-2017
85,13
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1K1836624, OCORRIDO COM O VEÍCULO |
VW/15190 - PLACA FTR 4932 - SME - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5004/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA LEVAR A SRª AUREA À REUNIÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS |
NO DIA 11/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h10 - ASSISTÊNCIA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/004-2017
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/003-2017
0,00
9.454,54
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9.454,54
1,0000
9.454,54
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.
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